Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6697 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA P/MATERIAL DE CONSUMO P/SEC. MUN. EDUCAÇÃO, JUNHO 2024 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
ESTIMATIVA P/MATERIAL DE CONSUMO P/SEC. MUN. EDUCAÇÃO, JUNHO 2024 |
50,00 |
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03/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/5041; |
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50,00 |
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09/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2024
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 |
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48,86 |
09/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6697/2024 |
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1,14 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/07/2024 |
1,14 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,14 |
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