Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I A ALCANTARA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6703 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS GRAFICOS P/SEC. DE IND.COM. E TURISMO,JUNHO 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS GRAFICOS P/SEC. DE IND.COM. E TURISMO,JUNHO 2024 |
100,00 |
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23/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/523; |
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100,00 |
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26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2024
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA - 13532 |
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97,10 |
26/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6703/2024 |
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2,90 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/09/2024 |
2,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,90 |
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