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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6735 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 3, cor: branca, potência: 5.400 w, tensão operação: 220 v, características adicionais: capa isolante interna 27,72 277,20
6.00 Fechadura externa metálica, com chave e cópia - Fechadura externa metálica, com chave e cópia 38,95 233,70
5.00 Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado 25,25 126,25
10.00 Fechadura interna metálica, com chave e cópia Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 32,91 329,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 3, cor: branca, potência: 5.400 w, tensão operação: 220 v, características adicionais: capa isolante interna Fechadura externa metálica, com chave e cópia - Fechadura externa metálica, com chave e cópia Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado Fechadura interna metálica, com chave e cópia Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 966,25
27/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/12312; 966,25
04/07/2024 Pagamento de Empenho 6735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 966,25
TOTAL 966,25 966,25 966,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.