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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIGHES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6740 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Barra articulada reta, cromada, 50 cm, para apoio em sanitários para deficientes 75,00 750,00
10.00 Barra articulada reta, cromada, 80 cm, para apoio em sanitários para deficientes 74,99 749,90
5.00 Braço chuveiro, material: pvc, comprimento: 30 cm, bitola: 1,2" pol 6,50 32,50
2.00 Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DEPENDENCIAS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 7,20 14,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 Barra articulada reta, cromada, 50 cm, para apoio em sanitários para deficientes Barra articulada reta, cromada, 80 cm, para apoio em sanitários para deficientes Braço chuveiro, material: pvc, comprimento: 30 cm, bitola: 1,2" pol Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DEPENDENCIAS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 1.546,80
17/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/440; 1.546,80
19/07/2024 Pagamento de Empenho 6740/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.546,80
TOTAL 1.546,80 1.546,80 1.546,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.