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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6742 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SPIN JBG 6I07 EM VIAGEM A SANTIAGO NO DIA 04.06.2024 2.380,00 2.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SPIN JBG 6I07 EM VIAGEM A SANTIAGO NO DIA 04.06.2024 2.380,00
05/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/000098559; 2.380,00
07/06/2024 Pagamento de Empenho 6742/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.380,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 2.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.