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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 677 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades de 50g (tipo Bombril) 1,88 188,00
120.00 Sabão de glicerina - barra com 400 gramas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LAURO PRESTES, VILA RICA E POSTO CENTRAL. 4,35 522,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades de 50g (tipo Bombril) Sabão de glicerina - barra com 400 gramas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LAURO PRESTES, VILA RICA E POSTO CENTRAL. 710,00
14/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/7403; 710,00
19/02/2024 Pagamento de Empenho 677/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.