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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6788 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO REALIZANDO LONGO PERCURSO,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO IOF, COM SAÍDA DIA 06.06.2024 AS 04 HS E RETORNO DIA 07.06.2024 AS 14HS. 395,92 395,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO REALIZANDO LONGO PERCURSO,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO IOF, COM SAÍDA DIA 06.06.2024 AS 04 HS E RETORNO DIA 07.06.2024 AS 14HS. 395,92
07/06/2024 UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO REALIZANDO LONGO PERCURSO,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO IOF, COM SAÍDA DIA 06.06.2024 AS 04 HS E RETORNO DIA 07.06.2024 AS 14HS. 395,92
13/06/2024 Pagamento de Empenho 6788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 395,92
TOTAL 395,92 395,92 395,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.