Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6795 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Consórcio de Saúde (CIS) - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
53.82 |
QUOTA DISTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 P HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO RATEIO 071/2021. |
1.605,13 |
86.395,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
QUOTA DISTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 P HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO RATEIO 071/2021. |
86.395,67 |
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07/06/2024 |
QUOTA DISTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 P HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO RATEIO 071/2021.
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86.395,67 |
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10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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86.395,67 |
TOTAL |
86.395,67 |
86.395,67 |
86.395,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.