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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6812 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio e Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 27 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DPS - DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇA, CONFORME REVISAO FEITA PELA EMPRESA CONTRATADA CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO DE M,ANUTENÇAO Nº 007/2024, CONFORME SOLICITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 DPS - DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇA, CONFORME REVISAO FEITA PELA EMPRESA CONTRATADA CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO DE M,ANUTENÇAO Nº 007/2024, CONFORME SOLICITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 430,00
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/1228; 430,00
24/06/2024 Pagamento de Empenho 6812/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.