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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6939 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATATAÇÃO TRANSPORTE POR AMBULANCIA UTI MOVEL Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TRANSPORTE AMBULANCIA PARA PACIENTE JOSE FERNANDES SOARES DE JAGUARI PARA SANTIAGO 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 CONTRATATAÇÃO TRANSPORTE POR AMBULANCIA UTI MOVEL Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TRANSPORTE AMBULANCIA PARA PACIENTE JOSE FERNANDES SOARES DE JAGUARI PARA SANTIAGO 3.000,00
18/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/313; 3.000,00
21/06/2024 Pagamento de Empenho 6939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.