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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6940 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.94 aditivo de 30,55% sobre o valor total do contrato quais sejam a importância de R$ 49.775,03 (Quarenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e três centavos), conforme parecer da ASSJUR n° 207/2024 elaborado pelo Assessor Jurídico Dr° Felipe Della Pace Rosa e parecer técnico do Setor de Engenharia do Município de São Vicente do Sul elaborado por Lucas Mazzoleni Pinto. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA EMEF ANTERO XAVIER, COM FORNECIMENTO DE MAT 49.775,03 46.806,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 aditivo de 30,55% sobre o valor total do contrato quais sejam a importância de R$ 49.775,03 (Quarenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e três centavos), conforme parecer da ASSJUR n° 207/2024 elaborado pelo Assessor Jurídico Dr° Felipe Della Pace Rosa e parecer técnico do Setor de Engenharia do Município de São Vicente do Sul elaborado por Lucas Mazzoleni Pinto. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA EMEF ANTERO XAVIER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 46.806,59
14/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/116; 35.494,86
17/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 34.871,71
17/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2024 623,15
17/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/119; 7.166,13
TOTAL 46.806,59 42.660,99 35.494,86
SALDO A PAGAR 11.311,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/06/2024 623,15 1544/2024 Lançada
TOTAL   623,15