Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON GONÇALVES FRANÇA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6967 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PESSOA HOSPITALIZADA
Finalidade: SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PESSOA HOSPITALIZADA |
180,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PESSOA HOSPITALIZADA
Finalidade: SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PESSOA HOSPITALIZADA |
900,00 |
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27/06/2024 |
SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PESSOA HOSPITALIZADA
Finalidade: SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PESSOA HOSPITALIZADA
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|
900,00 |
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03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6967/2024
VILSON GONÇALVES FRANÇA - 17717 |
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756,00 |
03/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6967/2024 |
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45,00 |
03/07/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6967/2024 |
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99,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
03/07/2024 |
45,00 |
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Lançada |
INSS -Retenções |
03/07/2024 |
99,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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144,00 |
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