Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
Número do empenho: | 7027 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | Limpeza de ar condicionado do tipo Split | 65,00 | 520,00 |
5.00 | Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de até 9000 btus | 100,00 | 500,00 |
9.00 | Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus | 100,00 | 900,00 |
8.00 | Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus Finalidade: HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA: SALA DESCANSO MEDICOS ENFERMAGEM ,QUARTOS 03,01,02,05,09,SALA URG EMERGE,CURATIVOS,ESTERELIZAÇÃO,POSTO ENFERMAGEM,SALA CR, SALA RX, DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 90,00 | 720,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/06/2024 | Limpeza de ar condicionado do tipo Split Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de até 9000 btus Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus Finalidade: HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA: SALA DESCANSO MEDICOS ENFERMAGEM ,QUARTOS 03,01,02,05,09,SALA URG EMERGE,CURATIVOS,ESTERELIZAÇÃO,POSTO ENFERMAGEM,SALA CR, SALA RX, DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 2.640,00 | ||
30/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/151; | 2.145,00 | ||
07/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7027/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.145,00 | ||
04/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/158; | 495,00 | ||
10/09/2024 | Pagamento de Empenho 7027/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 495,00 | ||
TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |