Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7054 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO CARLOS LEANDRO DUTRA - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A VENACIO AIRES P/CURSO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO DIA 18.06.2024 NO VEIC. JAE 3E49 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A VENACIO AIRES P/CURSO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO DIA 18.06.2024 NO VEIC. JAE 3E49 |
100,00 |
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17/06/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A VENACIO AIRES P/CURSO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO DIA 18.06.2024
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100,00 |
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17/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7054/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.