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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7054 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO CARLOS LEANDRO DUTRA - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A VENACIO AIRES P/CURSO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO DIA 18.06.2024 NO VEIC. JAE 3E49 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A VENACIO AIRES P/CURSO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO DIA 18.06.2024 NO VEIC. JAE 3E49 100,00
17/06/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A VENACIO AIRES P/CURSO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO DIA 18.06.2024 100,00
17/06/2024 Pagamento de Empenho 7054/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.