Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7059 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3200.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
6,26 |
20.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
20.032,00 |
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19/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2270; |
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18.516,84 |
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21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2024 - REF. JUNHO/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
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18.472,40 |
21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7059/2024 |
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44,44 |
TOTAL |
20.032,00 |
18.516,84 |
18.516,84 |
SALDO A PAGAR |
1.515,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/06/2024 |
44,44 |
1606/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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44,44 |
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