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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7061 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Luva procedimento g - luva para procedimento não cirúrgico, material nitrílica, sem talco, tamanho grande, características adicionais: esterilidade não esterilizada, tipo ambidestra, caixa com 100 unidades 17,03 1.021,80
100.00 Luva procedimento m - luva para procedimento não cirúrgico, material nitrílica, sem talco , tamanho médio, características adicionais: esterilidade não esterilizada, tipo ambidestra, caixa com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUES DAS UNIDADES BASUCAS DE SAUDE. 17,10 1.710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Luva procedimento g - luva para procedimento não cirúrgico, material nitrílica, sem talco, tamanho grande, características adicionais: esterilidade não esterilizada, tipo ambidestra, caixa com 100 unidades Luva procedimento m - luva para procedimento não cirúrgico, material nitrílica, sem talco , tamanho médio, características adicionais: esterilidade não esterilizada, tipo ambidestra, caixa com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUES DAS UNIDADES BASUCAS DE SAUDE. 2.731,80
27/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/361448; 2.731,80
TOTAL 2.731,80 2.731,80 0,00
SALDO A PAGAR 2.731,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.