Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRANCINNE ALVES LUTZ WERNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7235 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO GRUPO DE ESTUDOS DE PSIPEDAGOGIA INSTITUCIONAL ESCOLAR DO PREDUC-RS DIA 25.06.2024 DAS 07:00 AS 18:00 HS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO GRUPO DE ESTUDOS DE PSIPEDAGOGIA INSTITUCIONAL ESCOLAR DO PREDUC-RS DIA 25.06.2024 DAS 07:00 AS 18:00 HS |
30,00 |
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03/12/2024 |
estorno falta nota fiscal |
-30,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.