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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO ONEIDE MARTINS WERF

Dados do Empenho
Número do empenho: 7247 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 147 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: aluguel social para pessoa em vulnerabilidade social conforme parecer social da assistente social 500,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: aluguel social para pessoa em vulnerabilidade social conforme parecer social da assistente social 2.000,00
18/07/2024 Conforme Recibo Nº 07; 500,00
24/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7247/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
19/08/2024 ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: aluguel social para pessoa em vulnerabilidade social conforme parecer social da assistente social 500,00
22/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7247/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
11/09/2024 Conforme Recibo Nº 0092024; 500,00
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 500,00
16/10/2024 Conforme Recibo Nº 10; 500,00
17/10/2024 Pagamento de Empenho 7247/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.