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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7293 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 153 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PLAFON BRANCO PARA LAMPADA Finalidade: Aquisição de Materiais para utilização na Secretaria de saúde 7,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 PLAFON BRANCO PARA LAMPADA Finalidade: Aquisição de Materiais para utilização na Secretaria de saúde 70,00
08/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/3301; 70,00
12/07/2024 Pagamento de Empenho 7293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.