Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA REGINA DOS SANTOS PIMENTEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7298 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO 2024 |
1.611,49 |
1.611,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO 2024 |
1.611,49 |
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25/06/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO 2024
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1.611,49 |
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27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7298/2024
MARIA REGINA DOS SANTOS PIMENTEL - 15300 |
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1.353,66 |
27/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7298/2024 |
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80,57 |
27/06/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7298/2024 |
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177,26 |
TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/06/2024 |
80,57 |
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Lançada |
INSS -Retenções |
27/06/2024 |
177,26 |
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Lançada |
TOTAL |
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257,83 |
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