Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 24.01.2024
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 24.01.2024
200,00
23/01/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 24.01.2024
200,00
23/01/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 738/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.