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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7383 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: AUXÍLIO DOENÇA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO AUXÍLIO DOENÇA FOLHA NORMAL JUNHO 2024 0,00 394,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO AUXÍLIO DOENÇA FOLHA NORMAL JUNHO 2024 394,48
26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 394,48
27/06/2024 Pagamento de Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 394,48
TOTAL 394,48 394,48 394,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.