Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.01.2024 DAS 13:00 AS 14:00 HS
377,07
377,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.01.2024 DAS 13:00 AS 14:00 HS
377,07
23/01/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.01.2024 DAS 13:00 AS 14:00 HS
377,07
23/01/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 740/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134
377,07
TOTAL
377,07
377,07
377,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.