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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7539 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL JUNHO 2024 0,00 1.131,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL JUNHO 2024 1.131,25
26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 1.131,25
27/06/2024 Pagamento de Empenho 7539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.131,25
TOTAL 1.131,25 1.131,25 1.131,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.