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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7702 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 89,85 1.797,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 1.797,00
05/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/911; 89,85
12/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,85
27/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/930; 89,85
27/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/934; 89,85
04/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,85
04/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,85
16/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/954; 89,85
23/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,85
TOTAL 1.797,00 359,40 359,40
SALDO A PAGAR 1.437,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.