Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7751 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTRE POR AMBULANCIA P/REMOÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS : AMBULANCIA (TIPO D)UTI MÓVEL DO GHS DE SANTIAGO PARA O HUSM DE STA MARIA. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTRE POR AMBULANCIA P/REMOÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS : AMBULANCIA (TIPO D)UTI MÓVEL DO GHS DE SANTIAGO PARA O HUSM DE STA MARIA. |
5.000,00 |
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31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/366; |
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5.000,00 |
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05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.