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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7752 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR AMBULANCIA PARA REMOÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS: AMBULANCIA (TIPO D) UTI MOVEL DO HCJ DE JAGUARI P/HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO . 5.500,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR AMBULANCIA PARA REMOÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS: AMBULANCIA (TIPO D) UTI MOVEL DO HCJ DE JAGUARI P/HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO . 5.500,00
31/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/365; 5.500,00
05/08/2024 Pagamento de Empenho 7752/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.