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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7753 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070 Finalidade: COMPRA DE TONER BROTHER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA MESMA. 34,90 104,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 TONER BROTHER TN1000/1030/40/50/1060/1070 Finalidade: COMPRA DE TONER BROTHER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA MESMA. 104,70
08/07/2024 Conforme DANFE Nº 000/7905; 104,70
12/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7753/2024 CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME - 10448 104,70
TOTAL 104,70 104,70 104,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.