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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZULMA KELLER MEDEIROS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7754 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 NOVELO DE LÃ 15,80 79,00
3.00 TECIDO DE FRALDA LISO 12,50 37,50
20.00 FITA BEBE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE GRUPO DE GESTANTES, COM PARCERIA DO NAAB. 0,50 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 NOVELO DE LÃ TECIDO DE FRALDA LISO FITA BEBE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE GRUPO DE GESTANTES, COM PARCERIA DO NAAB. 126,50
08/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/047; 126,50
12/07/2024 Pagamento de Empenho 7754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 126,50
TOTAL 126,50 126,50 126,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.