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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLANILTON SILVA SALVADOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7790 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESA NA COMPRA DE FOTOCONDUTOR BRODHER COMPATIVEL DR 3440C,PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 RESSARCIMENTO DESPESA NA COMPRA DE FOTOCONDUTOR BRODHER COMPATIVEL DR 3440C,PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 330,00
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 002/007029; 330,00
01/07/2024 Pagamento de Empenho 7790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.