Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7794 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRANHÃO - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A MISS RGSUL , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 30.06.2024 -DOMINGO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A MISS RGSUL , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 30.06.2024 -DOMINGO |
250,00 |
|
|
28/06/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A MISS RGSUL , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 30.06.2024 -DOMINGO
|
|
250,00 |
|
28/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7794/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134 |
|
|
250,00 |
02/08/2024 |
dev emp 7794 de adriano ro9cha abraao |
|
|
-50,00 |
02/08/2024 |
dev emp 7794 de adriano ro9cha abraao |
|
-50,00 |
|
02/08/2024 |
dev emp 7794 de adriano ro9cha abraao |
-50,00 |
|
|
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.