Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
Número do empenho: | 7809 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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25.00 | Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm | 0,88 | 22,00 |
25.00 | Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm | 0,88 | 22,00 |
3.00 | Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível | 15,58 | 46,74 |
10.00 | Protetor auricular, tipo concha: dupla, material: plástico atóxico, material haste: aço inoxidável, material almofada: plástico, características adicionais: cinta regulável, material interno: espuma Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 12,48 | 124,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/06/2024 | Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível Protetor auricular, tipo concha: dupla, material: plástico atóxico, material haste: aço inoxidável, material almofada: plástico, características adicionais: cinta regulável, material interno: espuma Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 215,54 | ||
24/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/20042; | 215,54 | ||
31/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7809/2024 CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 17780 | 212,95 | ||
31/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7809/2024 | 2,59 | ||
TOTAL | 215,54 | 215,54 | 215,54 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2024 | 2,59 | Lançada | |
TOTAL | 2,59 |