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Última atualização realizada em 07/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7809 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm 0,88 22,00
25.00 Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm 0,88 22,00
3.00 Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível 15,58 46,74
10.00 Protetor auricular, tipo concha: dupla, material: plástico atóxico, material haste: aço inoxidável, material almofada: plástico, características adicionais: cinta regulável, material interno: espuma Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 12,48 124,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível Protetor auricular, tipo concha: dupla, material: plástico atóxico, material haste: aço inoxidável, material almofada: plástico, características adicionais: cinta regulável, material interno: espuma Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 215,54
TOTAL 215,54 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 215,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.