Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
782 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Tributárias |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Toner (MLT-D116L) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW - Toner (MLT-D116L) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW |
32,50 |
487,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
Toner (MLT-D116L) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW - Toner (MLT-D116L) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW |
487,50 |
|
|
14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/2093; |
|
487,50 |
|
20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 782/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
487,50 |
TOTAL |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.