Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7862 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
159 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA TROCA DO ARLA
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO FILTRO DE ARLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
MAO DE OBRA TROCA DO ARLA
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO FILTRO DE ARLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02. |
170,00 |
|
|
08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/1037; |
|
170,00 |
|
12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2024
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 16475 |
|
|
161,50 |
12/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7862/2024 |
|
|
8,50 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
12/07/2024 |
8,50 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
8,50 |
|
|