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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7936 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO CANS, NO VEICULO JAU 7C96, DIA 02.07.2024 DAS 7H ÀS 12H10MIN 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO CANS, NO VEICULO JAU 7C96, DIA 02.07.2024 DAS 7H ÀS 12H10MIN 30,00
03/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO CANS, NO VEICULO JAU 7C96, DIA 02.07.2024 DAS 7H ÀS 12H10MIN 30,00
08/07/2024 Pagamento de Empenho 7936/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.