Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1359/2023 |
50,32 |
50,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1359/2023 |
50,32 |
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31/01/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1359/2023
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50,32 |
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31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 799/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,32 |
TOTAL |
50,32 |
50,32 |
50,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.