Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7998 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL PARTICIPAR DA SOS AGRO RS NO PARQUE DA FENARROZ NO DIA 04.07.2024 SAÍDA ÀS 4HO0MIN E RETORNO ÀS 22H |
197,95 |
197,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL PARTICIPAR DA SOS AGRO RS NO PARQUE DA FENARROZ NO DIA 04.07.2024 SAÍDA ÀS 4HO0MIN E RETORNO ÀS 22H |
197,95 |
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03/07/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL PARTICIPAR DA SOS AGRO RS NO PARQUE DA FENARROZ NO DIA 04.07.2024 SAÍDA ÀS 4HO0MIN E RETORNO ÀS 22H
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197,95 |
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03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7998/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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197,95 |
05/07/2024 |
dev 1/4 diaria de lui antonio fgrreira santos |
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-98,97 |
05/07/2024 |
dev 1/4 diaria de lui antonio fgrreira santos |
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-98,97 |
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05/07/2024 |
dev 1/4 diaria de lui antonio fgrreira santos |
-98,97 |
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TOTAL |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.