Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8022 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMP. JULHO DE 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, COMP. JULHO DE 2024 |
100,00 |
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17/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/00789; |
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75,00 |
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24/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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73,33 |
24/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8022/2024 |
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1,67 |
TOTAL |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
25,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
24/09/2024 |
1,67 |
2633/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,67 |
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