Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8078 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
TAXAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RRT REFERENTE AO LAUDO TECNICO PARA ATENDER AO DESPACHO DECISÓRIO PROVENIENTE DE AÇÃO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE, N°5001362-19.2022.8.21.0131 |
119,61 |
119,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
RRT REFERENTE AO LAUDO TECNICO PARA ATENDER AO DESPACHO DECISÓRIO PROVENIENTE DE AÇÃO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE, N°5001362-19.2022.8.21.0131 |
119,61 |
|
|
03/07/2024 |
RRT REFERENTE AO LAUDO TECNICO PARA ATENDER AO DESPACHO DECISÓRIO PROVENIENTE DE AÇÃO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE, N°5001362-19.2022.8.21.0131
|
|
119,61 |
|
05/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8078/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
119,61 |
TOTAL |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.