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Última atualização realizada em 07/07/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 8137 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 04.07.2024 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 04.07.2024 8,00
05/07/2024 RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 04.07.2024 8,00
05/07/2024 Pagamento de Empenho 8137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8,00
TOTAL 8,00 8,00 8,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.