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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 818 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Locação aplicativo - Locação aplicativo Finalidade: Acessoria e locação de equipamento para registro de marca de gado 1.050,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Locação aplicativo - Locação aplicativo Finalidade: Acessoria e locação de equipamento para registro de marca de gado 8.400,00
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/105; 1.050,00
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.050,00
27/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/126; 1.050,00
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.050,00
25/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/147; 1.050,00
27/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.050,00
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/170; 1.050,00
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.050,00
04/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/196; 1.050,00
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.050,00
03/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/220; 1.050,00
08/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.050,00
TOTAL 8.400,00 6.300,00 6.300,00
SALDO A PAGAR 2.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.