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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8233 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função: Comunicações
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL, R VINTE DE SETEMBRO 2427. JULHO 2024 1.852,61 1.852,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL, R VINTE DE SETEMBRO 2427. JULHO 2024 1.852,61
08/07/2024 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL, R VINTE DE SETEMBRO 2427. JULHO 2024 1.852,61
TOTAL 1.852,61 1.852,61 0,00
SALDO A PAGAR 1.852,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.