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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8299 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA E CASA DE SAUDE, NO VEIC. JAE9G35 NO DIA 10.07.2024 DAS 04H ÀS 13H 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA E CASA DE SAUDE, NO VEIC. JAE9G35 NO DIA 10.07.2024 DAS 04H ÀS 13H 30,00
11/07/2024 ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇÃO -30,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.