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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8328 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 166 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CORREIA VIRABREQUIM / ALTERNADOR E BOMBA DAGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MERCEDES PLACAS JBA4B02, JBA4C28 E JBG3C98. 120,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 CORREIA VIRABREQUIM / ALTERNADOR E BOMBA DAGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MERCEDES PLACAS JBA4B02, JBA4C28 E JBG3C98. 360,00
11/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/5313; 360,00
17/07/2024 Pagamento de Empenho 8328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.