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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8346 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, VEIC. JCL8G28 DIA 11.07.2024 DAS 06H ÀS 13H 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, VEIC. JCL8G28 DIA 11.07.2024 DAS 06H ÀS 13H 30,00
11/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, VEIC. JCL8G28 DIA 11.07.2024 DAS 06H ÀS 13H 30,00
15/07/2024 Pagamento de Empenho 8346/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.