Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8357 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Implantação de Projeto de Fruticultura na Terra Doce |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO AGUA, CAM. FRIA, RUA QUINCAS MACIEL 1108 |
1,76 |
1,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO AGUA, CAM. FRIA, RUA QUINCAS MACIEL 1108 |
1,76 |
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15/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 13202407; |
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1,76 |
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22/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8357/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1,76 |
TOTAL |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.