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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8399 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, VEIC. JBA4B02 DIA 12.07.2024 DAS 06H AS 13H 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, VEIC. JBA4B02 DIA 12.07.2024 DAS 06H AS 13H 30,00
12/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, VEIC. JBA4B02 DIA 12.07.2024 DAS 06H AS 13H 30,00
17/07/2024 Pagamento de Empenho 8399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.