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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8465 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE DE HCJ EM JAGUARI PARA HUSM EM SANTA MARIA, VAGA ZERO. DIA 15.07.2024 DAS 19H40MIN ÀS 23H40MIN 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE DE HCJ EM JAGUARI PARA HUSM EM SANTA MARIA, VAGA ZERO. DIA 15.07.2024 DAS 19H40MIN ÀS 23H40MIN 30,00
16/07/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE DE HCJ EM JAGUARI PARA HUSM EM SANTA MARIA, VAGA ZERO. DIA 15.07.2024 DAS 19H40MIN ÀS 23H40MIN 30,00
22/07/2024 Pagamento de Empenho 8465/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.