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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ODACIR MARCELO FRONCHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8469 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO POR DESPESA DE REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A STA MARIA NO DIA 11.07.2024 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 RESSARCIMENTO POR DESPESA DE REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A STA MARIA NO DIA 11.07.2024 24,00
16/07/2024 RESSARCIMENTO POR DESPESA DE REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A STA MARIA NO DIA 11.07.2024 24,00
19/07/2024 Pagamento de Empenho 8469/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.