Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8497 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: referente ao aluguel do imovel onde está localizado o CRAS |
1.857,04 |
3.714,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: referente ao aluguel do imovel onde está localizado o CRAS |
3.714,07 |
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16/08/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: referente ao aluguel do imovel onde está localizado o CRAS
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1.857,03 |
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19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.857,03 |
TOTAL |
3.714,07 |
1.857,03 |
1.857,03 |
SALDO A PAGAR |
1.857,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.